توضيح حول طريقة اضافة خصم مسموح به للعميل بعد انشاء فاتورة المبيعات حيث لإضافة خصم للعميل بعد إنشاء الفاتورة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
الطريقة الاولى : اضافة الخصم على الفاتورة
-
إنشاء حساب “خصم مسموح به” في شجرة الحسابات:
- اذهب إلى شجرة الحسابات واضغط على علامة “+” لإضافة حساب جديد.
- أدخل اسم الحساب: “خصم مسموح به”.
- اختر نوع الحساب: مصاريف.
- قم بتحديد خيار يمكن الدفع والتحصيل بهذا الحساب.
-
خصم المبلغ من الفاتورة:
- اذهب إلى الفاتورة المطلوبة واضغط على خيار “دفع” بجوار الفاتورة.
- اختر حساب “الخصم المسموح به”.
- أدخل قيمة الخصم، وسيتحول المبلغ المتبقي من الفاتورة إلى “مدفوعة”
الطريقة الثانية : إضافة الخصم عن طريق قيد يدوي:
- اذهب إلى قسم المحاسبة واضغط على “+” بجوار قيود محاسبة يدوية.
- اختر نوع الحساب “دفع العميل”.
- أدخل تفاصيل القيد:
- في الجانب المدين: اختر حساب “المدينون” وحدد اسم العميل.
- في الجانب الدائن: اختر حساب “الخصم المسموح به” بنفس قيمة الخصم.
-
- في نفس صف العميل، اضغط على أيقونة الفاتورة وحدد الفاتورة المستحقة اللي تبي تربط السداد عليها.
- أدخل المبلغ المحصل/المراد خصمه لكل فاتورة.
- احفظ القيد.
-
- اضغط على حفظ.
طريقة اظهار الخصم المسموح به عند طباعة فاتورة المبيعات او تصديرها :
لإظهار طريقة الدفع/حساب الدفع (السند الذي تم الدفع به / حساب الخصم المسموح به ) عند طباعة فاتورة المبيعات اتبع التالي حسب المصمم المستخدم:
أولاً: بحال كنت تستخدم المصمم الجديد
-
الإعدادات → الإعدادات العامة.
-
اختر إعدادات فواتير المبيعات (أو إعدادات الإشعارات الدائنة إذا تحتاجها).
-
انزل أسفل الصفحة وافتح مصمم الفواتير/الفواتير الضريبية.
-
حط المؤشر بالمكان اللي تبغى تظهر فيه طريقة الدفع.
-
اضغط زر ( … ) بجانب شريط الأدوات → تفاصيل المستند → اختر طريقة الدفع → حفظ.
ثانياً: بحال كنت تستخدم المصمم الافتراضي
-
الإعدادات → الإعدادات العامة → إعدادات فواتير المبيعات.
-
في قسم إعدادات الطباعة: شِل علامة الصح عن التنسيق الافتراضي.
-
في رأس الصفحة: اضغط تفاصيل المستند من شريط الأدوات واختر طريقة الدفع ثم حفظ.
وللشرح المصوّر للخطوات: https://releases.qoyod.com/release/pfDN9-adaf-tryk-aldfaa-al-msmm-foatyr-almbyaaat-oalashaaarat-aldayn
ملاحظات إضافية:
- تأكد من أن الخصم المضاف يعكس المبلغ المتفق عليه مع العميل.
- يمكنك التحقق من الأثر المالي للخصم في تقارير المبيعات والمصاريف.
- يمكن إضافة الخصم اثناء انشاء الفاتورة ايضاً بحيث يظهر بالفاتورة من خلال ميزة الخصم على الاجمالي , لمزيد من التفاصيل :
-
قدر أضيف خصم بعد ما صدرت الفاتورة؟
-
توجد بعض المبالغ الصغيرة على العملاء في الفواتير تقدر بهللات ارغب في احتسابها خصم على العميل كيف الطريقة؟
-
عندي عميل سدد الفاتورة وبقي علي .50 هلله متأخرة كيف العمل لكي لا تظهر لدي انها متأخرة
-
كيف أخصم مبلغ للعميل بدون ما أعدل الفاتورة؟
-
الخصم وين أضيفه إذا الفاتورة جاهزة؟
-
أحتاج أعمل خصم للعميل بعد ما دفع جزئي، كيف؟
-
هل الخصم اليدوي يبين في الفاتورة؟
-
وش الفرق بين خصم أثناء إنشاء الفاتورة وبعدها؟
-
كيف أضيف حساب للخصومات في شجرة الحسابات؟
-
ليه الخصم ما يأثر على حالة الفاتورة؟
-
وش الطريقة الصحيحة لتسجيل خصم يدوي؟
-
أقدر أخصم مبلغ بسيط من المديونية؟
-
كيف أسجل خصم بدون ما العميل يشوفه؟
-
خصمت يدوي بس الفاتورة لسه غير مدفوعة، طبيعي؟
-
الخصم يدخل في المصاريف؟
-
أحتاج خصم للعميل بس دفعة ما وصلت، وش الحل؟
-
هل ممكن أخصم من الرصيد المستحق للعميل؟
-
الخصم يبان في كشف حساب العميل؟
-
أقدر أستخدم نفس حساب الخصم لأكثر من عميل؟